資金収支予算 |
収入の部
|
|
支出の部
|
科目 |
平成16年度予算 |
平成15年度予算 |
増 減 |
科目 |
平成16年度予算 |
平成15年度予算 |
増減 |
学生生徒等納付金収入 |
4,418,939
|
4,288,264
|
130,675
|
人件費支出 |
2,736,818
|
2,640,286
|
96,532
|
手数料収入 |
102,887
|
106,513
|
△ 3,626
|
教育研究経費支出 |
1,161,056
|
1,131,731
|
29,325
|
寄付金収入 |
35,904
|
43,299
|
△ 7,395
|
管理経費支出 |
213,672
|
223,024
|
△ 9,352
|
補助金収入 |
462,922
|
469,188
|
△ 6,266
|
借入金等利息支出 |
44,868
|
49,267
|
△ 4,399
|
資産運用収入 |
24,772
|
24,028
|
744
|
借入金等返済支出 |
110,420
|
110,000
|
420
|
資産売却収入 |
170,000
|
100,000
|
70,000
|
施設関係支出 |
103,966
|
83,962
|
20,004
|
事業収入 |
11,684
|
11,684
|
0
|
設備関係支出 |
136,350
|
127,722
|
8,628
|
雑収入 |
173,382
|
183,297
|
△ 9,915
|
資産運用支出 |
1,068,650
|
1,076,045
|
△ 7,395
|
借入金収入 |
1,820
|
1,820
|
0
|
その他の支出 |
1,132,886
|
1,142,992
|
△ 10,106
|
前受金収入 |
2,064,887
|
2,010,307
|
54,580
|
予備費 |
30,000
|
30,000
|
0
|
その他の収入 |
1,059,051
|
1,153,959
|
△ 94,908
|
資金支出調整勘定 |
△ 319,431
|
△ 369,554
|
50,123
|
資金収入調整勘定 |
△ 2,179,880
|
△ 2,023,849
|
△ 156,031
|
次年度繰越支払資金 |
6,022,268
|
6,095,155
|
△ 72,887
|
前年度繰越支払資金 |
6,095,155
|
5,972,120
|
123,035
|
支出の部合計 |
12,441,523
|
12,340,630
|
100,893
|
収入の部合計 |
12,441,523
|
12,340,630
|
100,893
|
|
|
消費収支予算 |
消費収支の部 |
|
消費支出の部 |
科目 |
平成16年度予算 |
平成15年度予算 |
増 減 |
科目 |
平成16年度予算 |
平成15年度予算 |
増減 |
学生生徒等納付金 |
4,418,939 |
4,288,264 |
130,675 |
人件費 |
2,698,837 |
2,496,669 |
202,168 |
手数料 |
102,887 |
106,513 |
△ 3,626 |
教育研究経費 |
1,570,351 |
1,561,970 |
8,381 |
寄付金 |
38,304 |
45,699 |
△ 7,395 |
管理経費 |
231,904 |
241,730 |
△ 9,826 |
補助金 |
462,922 |
469,188 |
△ 6,266 |
借入金等利息 |
44,868 |
49,267 |
△ 4,399 |
資産運用収入 |
24,772 |
24,028 |
744 |
資産処分差額 |
5,000 |
3,175 |
1,825 |
資産売却差額 |
0 |
0 |
0 |
予備費 |
30,000 |
30,000 |
0 |
事業収入 |
11,684 |
11,684 |
0 |
消費支出の部合計 |
4,580,960 |
4,382,811 |
198,149 |
雑収入 |
173,382 |
183,297 |
△ 9,915 |
当年度消費収入超過額 |
80,964 |
196,133 |
|
帰属収入合計 |
5,232,890 |
5,128,673 |
104,217 |
前年度繰越消費支出超過額 |
△ 723,652 |
△ 919,785 |
|
基本金組入額合計 |
△ 570,966 |
△ 549,729 |
△ 21,237 |
翌年度繰越消費支出超過額 |
△ 642,688 |
△ 723,652 |
|
消費収入の部合計 |
4,661,924 |
4,578,944 |
82,980 |
|
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